為充分發(fā)揮集團內部審計監(jiān)督質效,加強內部控制,防范經營風險,促進企業(yè)領導人員廉潔自律、認真履職盡責,2024年9月至10月集團副總經理鄭祖杰受集團董事長委托,率領審計組先后赴各子公司召開審計進場見面會,正式開啟對集團總部及7個下屬二級公司的財務收支審計,并同步對引大濟岷公司、設計公司以及亭子口公司的領導人員開展經濟責任審計,全覆蓋開展集團2024年內部審計工作。
會中,鄭祖杰副總經理介紹了本次審計的背景和重大意義,并對審計組和被審計單位提出要求。他指出,此次審計時間緊、任務重,涉及的審計范圍廣、內容多,希望被審計單位高度重視此次審計工作,以積極的態(tài)度自覺接受審計、主動配合審計,強化有效保障,提高審計效率。同時,各審計組成員要嚴格遵守審計紀律,依法開展審計,確保此次審計工作圓滿完成。?
會上,審計組宣讀了審計通知書和審計紀律,介紹本次審計的范圍、重點、時間安排等內容。被審計單位負責人作表態(tài)發(fā)言,表示將提高站位,全力配合此次審計,抓好組織協(xié)調和整改,確保項目順利推進。??
集團審計法務部、審計組全體成員、被審計單位領導班子成員和部門負責人參加會議。